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送心意

蓉蓉老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2019-04-10 09:09

應(yīng)該是按價(jià)稅合計(jì)來開的

似水流年 追問

2019-04-10 09:44

那如果是按照價(jià)稅合計(jì)的話,多出的57600是稅金,也是開票的一部分,但是這一部分的錢他也給我開票了,我不需要付稅金嗎

蓉蓉老師 解答

2019-04-10 09:49

人家那不是跟你把6個(gè)點(diǎn)的稅也收拉嗎

似水流年 追問

2019-04-10 09:51

老師,可是開具96萬的發(fā)票稅金就是57600元了。我現(xiàn)在這個(gè)還有點(diǎn)迷糊

蓉蓉老師 解答

2019-04-10 09:53

96萬能*0.06=57600元,你價(jià)稅合計(jì)加起來不就是101760元嗎,

似水流年 追問

2019-04-10 11:12

老師你看一下 哪樣子劃算,謝謝

似水流年 追問

2019-04-10 11:17

麻煩老師幫忙看一下

蓉蓉老師 解答

2019-04-10 14:07

如果老師的回答對你有幫助。請給5星好評

似水流年 追問

2019-04-10 14:10

老師,你還沒有解答我的問題呢。麻煩看一下我發(fā)的圖片,我算了兩種,哪種比較劃算呢?

蓉蓉老師 解答

2019-04-10 14:18

如果老師的回答對你有幫助。請給5星好評

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您好, 一般納稅人不得開具增值稅專用發(fā)票的情況有以下幾個(gè): (1)向消費(fèi)者個(gè)人銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)。 (2)適用免征增值稅規(guī)定的,國有糧食企業(yè)除外。 (3)提供經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi),不得開具增值稅專用發(fā)票。 (4)提供旅游服務(wù),選擇差額扣除的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)部分不得開具增值稅專用發(fā) 票,可以開具普通發(fā)票。 (5)金融商品轉(zhuǎn)讓,不得開具增值稅專用發(fā)票。 (6)有形動(dòng)產(chǎn)融資性售后回租服務(wù)的老合同,選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時(shí),向承租方收取的有形動(dòng)產(chǎn)價(jià)款本金,不得開具增值稅專用發(fā) 票,可以開具普通發(fā)票。 (7)商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)、化妝品等消費(fèi)品不得開具專用發(fā)票。
2020-10-16 14:00:02
可能填寫增值稅申報(bào)表附表一的資料填寫錯(cuò)誤了。是不是不是開的專用發(fā)票, 是開的普通發(fā)票或者是無票的銷售收入
2021-08-24 16:59:04
借:銀行等1000 貸:其他應(yīng)付款1000,借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 其他應(yīng)付款1000貸:銀行 6000。兩年后歸個(gè)人相當(dāng)于固定資產(chǎn)無償轉(zhuǎn)讓,借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn),根據(jù)凈殘值做營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2018-11-19 19:27:28
您好 應(yīng)該購買方開具紅字發(fā)票信息表 然后上傳提交審核 通過后把信息表編碼給銷售方 銷售方根據(jù)信息表編碼開具紅字發(fā)票
2019-11-12 11:48:12
應(yīng)該是按價(jià)稅合計(jì)來開的
2019-04-10 09:09:29
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