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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-04-10 09:45

你好 4月把3月的未開票收入沖掉 按開的發(fā)票再做分錄

小飛飛 追問

2019-04-10 10:01

老師,沒懂具體流程,是收入也要做進(jìn)3月份是嗎?

小飛飛 追問

2019-04-10 10:01

那3月的無票收入用什么做原始憑證?

答疑蘇老師 解答

2019-04-10 10:05

你好 是的 3月也要做收入 用你們內(nèi)部銷售單做原始憑證

小飛飛 追問

2019-04-10 10:08

4月做賬是做一個(gè)和3月相同的負(fù)數(shù)分錄,再做一個(gè)正數(shù)分錄就可以了對(duì)嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-04-10 10:13

你好 是的 你的理解正確

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相關(guān)問題討論
你好 4月把3月的未開票收入沖掉 按開的發(fā)票再做分錄
2019-04-10 09:45:06
只是申報(bào)實(shí)際沒有付是否要做會(huì)計(jì)憑證?憑證附工資表嗎?
2017-05-12 08:54:11
你好,增值稅減免了這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2020-04-17 17:54:42
你好 申報(bào)工資,收到完稅憑證證明,借;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅,貸;銀行存款 由此產(chǎn)生的滯納金,借;營業(yè)外支出,貸;銀行存款
2020-01-02 13:54:49
你好,問一下銀行,是誰的收款,再咨詢稅務(wù),查清楚為什么收,然后再處理
2019-01-24 10:12:59
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