老師,公司為小規(guī)模,是林業(yè)行業(yè),現(xiàn)在有技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 問
您好,收入計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入里面,成本計(jì)入主營務(wù)成本就可以 答
個(gè)體戶核定的是定期定額,增值稅,經(jīng)營所得按開票金 問
同學(xué),你好 在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)申報(bào) 答
傳統(tǒng)廣告?zhèn)髅綐I(yè)收入、成本確認(rèn)時(shí)點(diǎn)、稅務(wù)政策及 問
收入確認(rèn):一次性服務(wù)(如單次廣告發(fā)布、活動(dòng)結(jié)束)客戶確認(rèn)后確認(rèn);跨期服務(wù)(如長(zhǎng)期廣告投放)按完工百分比分期確認(rèn)。 成本確認(rèn):直接成本(如媒介采購、制作費(fèi))與收入配比確認(rèn);間接成本(如人員工資、設(shè)備折舊)按受益期分?jǐn)偂?稅務(wù)政策:小規(guī)模月銷 30 萬內(nèi)免增值稅,2025-2027 年文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)減按 50% 征;廣宣費(fèi)按銷售收入 15%(化妝品等行業(yè) 30%)稅前扣,超部分結(jié)轉(zhuǎn)。 稅種:增值稅(一般 6%/ 小規(guī)模 3%)、企業(yè)所得稅(25%/ 小微優(yōu)惠)、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)(3%)、附加稅費(fèi)(按增值稅算) 答
老師,你好,請(qǐng)問下關(guān)于往來款的記錄臺(tái)賬,怎么區(qū)分放 問
同學(xué),你好 其他應(yīng)收款會(huì)計(jì)科目屬于資產(chǎn)類會(huì)計(jì)科目, 是企業(yè)的一項(xiàng)債權(quán)。屬于應(yīng)收未收到的款項(xiàng)。 比如當(dāng)員工借支備用金時(shí), 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 而其他應(yīng)付款屬于負(fù)債類會(huì)計(jì)科目,是 企業(yè)的一項(xiàng)債務(wù),屬于應(yīng)付未付的款項(xiàng)。 比如找其他單位借款, 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 答
老師,我公司只有我一個(gè)出納,外賬找代賬公司做,平時(shí), 問
把外賬的原始單據(jù)復(fù)印一份做賬 答

增值稅申報(bào)時(shí)有代開發(fā)票,代開發(fā)票的增值稅已繳納,申報(bào)系統(tǒng)中預(yù)繳稅額與實(shí)際繳納的增值稅不符怎么處理?
答: 兩者不符是正常的,因?yàn)閷?shí)際繳納的稅款=應(yīng)該繳納的稅款-預(yù)繳稅款。
小規(guī)模代開增值稅發(fā)票稅額申報(bào)的時(shí)候代開發(fā)票稅額是填在本期預(yù)繳稅額欄嗎?
答: 是的,您的理解正確。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模,代開專票,我現(xiàn)在增值稅申報(bào),本期預(yù)繳稅額就是,代開專票時(shí)候,扣的稅額,對(duì)吧?增值稅附加我該怎么報(bào)?
答: 1、代開專票時(shí),就會(huì)繳納增值稅和附加稅了。2、您公司的附加稅申報(bào)時(shí),就可以零申報(bào)了。
老師,請(qǐng)問我代開發(fā)票預(yù)繳了增值稅,但是開錯(cuò)了,后來把發(fā)票作廢了,那我要申請(qǐng)退稅,增值稅申報(bào)表如何填寫申報(bào)啊
小規(guī)模企業(yè),代開增值稅發(fā)票預(yù)繳稅額與申報(bào)金額相差一分錢,如何調(diào)整
小規(guī)模企業(yè),代開增值稅發(fā)票預(yù)繳稅額與申報(bào)金額相差一分錢,如何調(diào)整
小規(guī)模企業(yè),代開增值稅發(fā)票預(yù)繳稅額與申報(bào)金額相差一分錢,如何調(diào)整
從稅務(wù)代開的發(fā)票,當(dāng)時(shí)增值稅以交稅務(wù),在報(bào)稅時(shí)代開發(fā)票銷售額還填增值稅申報(bào)表嗎?

