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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-04-10 11:20

借銀行存款 
貸主營業(yè)務(wù)收入 
應交稅費 
成本是老師的工資,折舊費和房屋租賃費,水電費

注會~沖鴨! 追問

2019-04-10 11:29

那計提工資這些應付工資在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)成本應付工資也在貸方,不就多計提一次工資嗎

注會~沖鴨! 追問

2019-04-10 11:31

結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么寫?

暖暖老師 解答

2019-04-10 11:33

你說錯了。 
借管理費用 
主營業(yè)務(wù)成本 
貸應付職工薪酬里核算

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你好,如果之前開了發(fā)票,你們紅沖 借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入付出應交稅費負數(shù), 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)。
2021-11-25 12:37:24
同學,你好,借:庫存商品,進項稅,貸:應付賬款,銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:營業(yè)成本,貸:庫存商品
2020-04-09 17:43:14
借預付賬款貸銀行存款。借庫存商品,貸預付賬款,差額部分計入財務(wù)費用。成本是當期收到貨這一天的這個匯率,記錄庫存商品的金額去計算成本。
2020-01-10 15:05:34
是合理的損耗你直接按100斤結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了
2019-11-25 18:49:14
借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應交稅費負數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),貸庫存商品負數(shù) 同一批次的嗎,是的話你們選擇一個和對方協(xié)商
2019-09-27 22:25:25
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