老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負(fù)責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實(shí) 問
可以的,沒問題的哈 答

公司已開給某公司增值稅專用發(fā)票274750.97 增值稅8242.53,但是銀行只收到對方公司打款141496.75(含增值稅),怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 您好:借:應(yīng)收賬款 XXX公司 發(fā)票總金額 貸:主營業(yè)務(wù)收入 商品金額 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 稅額 借:銀行存款 收款金額 貸:應(yīng)收賬款 XXX公司 收款金額
收到設(shè)計(jì)公司開出的設(shè)計(jì)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,上月已通過銀行付款。會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 管理費(fèi)用--設(shè)計(jì)費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
對方給我公司開具了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,我公司對公賬戶已經(jīng)付款,但本月不打算認(rèn)證,請問這筆分錄怎么做?
答: 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款


Timi 琴之韻 追問
2019-04-10 17:14
Timi 琴之韻 追問
2019-04-10 17:22
宋艷萍老師 解答
2019-04-10 20:54