@郭老師,郭老師有在嗎 問
在的 具體的什么問題? 答
你好,a公司屬于制造業(yè),目前不是高新企業(yè),但是a公司 問
比例要求:制造業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除無比例限制,但享受 100% 加計(jì)扣除需滿足 “制造業(yè)收入占比超 50%”;其他費(fèi)用不得超過可加計(jì)扣除總額的 10%。 立項(xiàng)要求:自主研發(fā)企業(yè)內(nèi)部立項(xiàng)即可;委托 / 合作研發(fā)需經(jīng)科技部門登記合同,留存?zhèn)洳?/span> 答
老師,7月有補(bǔ)繳匯算企業(yè)所得稅過,然后7月做賬時(shí)發(fā) 問
您好,是不是就是差了這個(gè)以前年度損益調(diào)整吧 答
老師,麻煩一下,我們是4S店的,然后自己店購(gòu)買了試駕 問
借:固定資產(chǎn)120000 貸:長(zhǎng)期借款90000 其他應(yīng)付款30000 答
請(qǐng)歲月靜好老師幫忙解答問題。其他老師請(qǐng)直接忽 問
同學(xué)你好,按你的文字描述,稅務(wù)局核查方式中,如:金稅系統(tǒng)比對(duì),行業(yè)稅負(fù)對(duì)比,實(shí)地檢查、舉報(bào)等等,多種方式中都可對(duì)企業(yè)進(jìn)行檢查。 在這個(gè)事件中會(huì)計(jì)可能承擔(dān)參與偷漏稅的責(zé)任,無論什么事,不要有你的簽字。 作為財(cái)務(wù)人員,不知道的事越少越好,不主動(dòng)參與,老板給的合同照作,就把自己當(dāng)個(gè)代賬的吧,要不然怎么辦,總得有個(gè)工作去支持家里的經(jīng)濟(jì)開銷呀。 答

小規(guī)模納稅人季度30萬以下免增值稅,那是不是不用計(jì)提城建稅,教育費(fèi)附加等?如之前1-2月計(jì)提了,是不是紅字沖回?
答: 你好,增值稅免征了,附加稅就不用計(jì)提的,計(jì)提了就沖銷就是了
小規(guī)模納稅人季度不超30萬是不是免增值稅和城建稅和教育費(fèi)以及教育費(fèi)附加
答: 沒有增值稅你附加稅對(duì)應(yīng)也沒有
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我家小規(guī)模,季度不超過30萬,免征的增值稅附加稅用計(jì)提嗎?如果不計(jì)提城建稅和教育附加用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果計(jì)提減免的城建稅還是按7%計(jì)提嗎?
答: 你好,不需要,做一筆分錄借應(yīng)交增值稅-未交增值稅,稅金及附加-城建,教育附加和地方附加,貸營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人銷售額季度不滿30 萬元的附加稅,教育費(fèi)附加那3個(gè)可以減免,之前都計(jì)提了,這個(gè)減免后做的分錄,是把之前的紅沖還是怎么做?
小規(guī)模季度銷售額不滿30萬,減免增值稅,城建稅,教育費(fèi),教育費(fèi)附加對(duì)嗎那么附加稅還需要計(jì)提嗎印花稅是不減免的對(duì)嗎
#提問#小規(guī)模納稅人季度30萬一下免征增值稅,那城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加還需要繳納嗎,繳納的話計(jì)費(fèi)基數(shù)是什么

