
2、3月份的工資沒發(fā),計提后月末結(jié)轉(zhuǎn)出來?
答: 可以計提,月末按照正常業(yè)務(wù)操作就行
3月份工資未出,但要結(jié)賬,按照2月份的數(shù)據(jù)計提個大概數(shù)據(jù)(沒有附件可否)。4月份等3月份的工資表出來后,將3月份的計提做全部紅沖,然后根據(jù)真實工資表做個正確的計提和發(fā)放。這種操作可以嗎?
答: 你好,可以這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
還有一個問題就是比如我4月份計提工資的時候計提錯了,2月計提1月的工資,2月發(fā)放1月的工資,3月計提2月的工資,3月發(fā)放2月的工資,4月計提3月的工資,4月發(fā)放3月的工資,剛開始沒發(fā)現(xiàn)這個錯誤,后來知道錯了,現(xiàn)在要什么修改過來?我5月份應(yīng)該什么做才能平
答: 計算出1-5月正確的應(yīng)計提多少,減去目前實際1-4月提了多少,差額就是你5月要計提的數(shù)。

