
老師,我想問一下,月底在做會(huì)計(jì)憑證時(shí),供應(yīng)商開來了發(fā)票,款款付的情況下,要不要在賬做到當(dāng)月怎么做?
答: 這種情況最好做一下庫存,因?yàn)閷?duì)方發(fā)票都已經(jīng)開出了,一般情況都是貨物已經(jīng)發(fā)出了,就表示你方收到了貨
收到供應(yīng)商貨及發(fā)票,款已打給供應(yīng)商,在一個(gè)會(huì)計(jì)期間完成的,憑證怎么填?
答: 您好 借:原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
收到供應(yīng)商的貨,未收到發(fā)票,怎么做憑證,收到了發(fā)票怎么做憑證
答: 你好 收到貨 沒收到發(fā)票的話 先暫估入庫 借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款 收到發(fā)票了 沖掉暫估 按發(fā)票入賬就可以了

