請問下,商貿(mào)公司,收到勞務工加費,怎么入賬 問
您好,計入管理費用-勞務費中 答
老師,進貨商不能按明細開發(fā)票,只開幾個品種的話,可 問
實際這涉嫌虛開發(fā)票了,最好按明細開 答
企業(yè)租房后花1500,再出租給員工,收員工500元,企業(yè)收 問
借:管理費用-福利費1000 ? ? ? ?其他應收款500 貸:銀行存款1500 答
老師,我們是建筑行業(yè) 像建造師的社保是我們公司全 問
是的,全部入管理費用 答
老師 你好 公司16年成立的 是從個人那里租的房子 問
您好,從私賬吧,也不需要做賬,反正也不能抵扣 答

借:本年利潤,貸:營業(yè)稅金.管理費.主營業(yè)務成本借:主營業(yè)務收入,貸:本年利潤借:本年利潤,貸:利潤分配-未分配利潤,這三個分錄的摘要分別怎么寫?
答: 前兩個是結(jié)轉(zhuǎn)損益 最后一個結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
未公分配利潤貸方,主營業(yè)務收入借方
答: 未公分配利潤貸方,主營業(yè)務收入借方
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本年利潤的借方是結(jié)轉(zhuǎn)費用類的數(shù),借,主營業(yè)務收入 8888.45 貸,本年利潤8888.45 然后:借,未分配利潤41466.45 貸:本年利潤41466.45,是這樣嗎,要是不對該怎么做呢
答: 借,未分配利潤41466.45 貸:本年利潤41466.45 你這個哪來 年末才做結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤
老師好,每到年底,把主營業(yè)務收入轉(zhuǎn)到本年利潤,然后在從本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤,是嗎
去年的工程服務,工資已入成本計提,一直沒開票,所以年末是虧損,今年上月才開票,我可不可以借:利潤分配-未分配利潤,貸:主營業(yè)務收入呢?


無情的鋼鐵俠 追問
2019-04-11 10:02
逸仙老師 解答
2019-04-11 12:05