老師你好,我現(xiàn)在給一個(gè)朋友的小公司做內(nèi)賬,就是不需要對(duì)外報(bào)稅那些,請(qǐng)問月底我還要出正規(guī)的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎? 而且我現(xiàn)在接手的時(shí)候,讓老板告知了我截止目前的應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,還有一些固定資產(chǎn),存貨,房租費(fèi)用等,但老板說去年是虧損了的,我需要怎么做賬呢?虧損了的話,能把賬做平嗎?
學(xué)徒
于2019-04-11 09:23 發(fā)布 ??2296次瀏覽
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點(diǎn)~玲老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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預(yù)付的賬款要進(jìn)行處理收回,如果收不回就是放入營業(yè)外支出的科目,確認(rèn)為損失,按照這個(gè)原則,所有的資產(chǎn)和負(fù)債都要進(jìn)行處理,最后都要確認(rèn)為收入或者是損失,資產(chǎn)和負(fù)債都進(jìn)行清零。
2019-11-26 10:23:53

你需要接交之前的賬務(wù),接以前的賬務(wù)做后面的賬,每個(gè)月當(dāng)然要出報(bào)表的
2019-04-11 10:12:20

“固定資產(chǎn)”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“固定資產(chǎn)”科目的期末余額,減去“累計(jì)折舊”和“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目期末余額后的金額填列。
2022-02-13 18:07:58

做分錄都是總賬模塊做,應(yīng)收應(yīng)付會(huì)在往來里可以查明細(xì)賬,固定資產(chǎn)模塊登固定資產(chǎn)的折舊原值,折舊年限等資料,可以從固定資產(chǎn)模塊轉(zhuǎn)入進(jìn)總賬模塊提折舊。
2018-09-01 12:01:19

應(yīng)收要收回來,收不回來轉(zhuǎn)營業(yè)外
固定資產(chǎn)做固定資產(chǎn)清理
2020-04-22 08:15:40
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