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送心意

阿文老師

職稱中級會計師,初級會計師,經(jīng)濟(jì)師

2019-04-11 10:14

上月計入應(yīng)付職工薪酬貸方,下月沖減,計入借方

JOJOZM 追問

2019-04-11 10:23

老師,我現(xiàn)在的問題是實際發(fā)放的工資是上個月的,但賬套里面做的是本月工資,現(xiàn)在我想把二者調(diào)成一致的,一面員工在簽工資表的時候還得前兩份:也就是實際拿到手的工資表簽一份,為了滿足我的賬務(wù)要求的再簽一份,我認(rèn)為這樣很不方便,我該如何調(diào)整?按照您說的如果我在本月沖減  應(yīng)付職工薪酬  ,那對于上月來說又有一個空白了?

阿文老師 解答

2019-04-11 14:39

那就當(dāng)月計提   當(dāng)月發(fā)放

JOJOZM 追問

2019-04-12 17:44

計提和發(fā)放都是同時進(jìn)行的,老師您沒明白我的意思嗎?

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相關(guān)問題討論
只要是在一個月,記賬實際和發(fā)放時間沒有關(guān)系的
2019-04-11 10:02:22
上月計入應(yīng)付職工薪酬貸方,下月沖減,計入借方
2019-04-11 10:14:49
實際發(fā)放多你就下次補(bǔ)計提
2019-05-08 12:02:14
你好,需要改為一致的話,,那就需要有一個月要做兩個月的工資,才可以一致的
2019-08-12 22:20:42
如果有差額,按規(guī)定計提或沖銷計提的就是了
2016-01-19 09:37:49
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