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送心意

阿文老師

職稱中級會計師,初級會計師,經(jīng)濟師

2019-04-11 10:14

上月計入應(yīng)付職工薪酬貸方,下月沖減,計入借方

JOJOZM 追問

2019-04-11 10:23

老師,我現(xiàn)在的問題是實際發(fā)放的工資是上個月的,但賬套里面做的是本月工資,現(xiàn)在我想把二者調(diào)成一致的,一面員工在簽工資表的時候還得前兩份:也就是實際拿到手的工資表簽一份,為了滿足我的賬務(wù)要求的再簽一份,我認為這樣很不方便,我該如何調(diào)整?按照您說的如果我在本月沖減  應(yīng)付職工薪酬  ,那對于上月來說又有一個空白了?

阿文老師 解答

2019-04-11 14:39

那就當(dāng)月計提   當(dāng)月發(fā)放

JOJOZM 追問

2019-04-12 17:44

計提和發(fā)放都是同時進行的,老師您沒明白我的意思嗎?

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