
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模砂石貿(mào)易公司,采購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備,支付十幾萬(wàn),全部沒(méi)有發(fā)票。還有,所有原材料也是全部沒(méi)有發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)一下怎么做分錄。
答: 你好,沒(méi)有發(fā)票的話(huà)是不能稅前扣除的,也不能做成本了,后期能來(lái)發(fā)票嗎
老師,我小規(guī)模,18年12月暫估了成本51萬(wàn),現(xiàn)在19年3月只到了50萬(wàn)發(fā)票,這如何做分錄呀,我原來(lái)暫估的時(shí)候 是借 原材料51萬(wàn) ,貸 應(yīng)付帳款,現(xiàn)在票到了,款也沒(méi)付,然后 這不是還少一萬(wàn)么,這個(gè)1萬(wàn)是不是要做以前看度損益調(diào)整呀 這個(gè)怎么做分錄呢,實(shí)在不懂
答: 同學(xué)。以前年度損益調(diào)整是指損益類(lèi)科目 。你這是原材料 首先,w 借:原材料 -51 貸:應(yīng)付賬款-51 借:原材料 50 貸:應(yīng)付賬款 50
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們是做生產(chǎn)的 小規(guī)模我是內(nèi)賬 現(xiàn)在八月份月底盤(pán)庫(kù)時(shí) 車(chē)間報(bào)錯(cuò)了原材料結(jié)存數(shù)量 本來(lái)應(yīng)該是結(jié)存3噸的 多報(bào)了0.465噸 但是八月份的帳我已經(jīng)結(jié)了 現(xiàn)在怎么辦 怎么做分錄的
答: 內(nèi)賬想改就改一下,不想改九月進(jìn)行賬務(wù)處理

