老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補開票就按未開票收入申報增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個稅手續(xù)費38.58,4月申報了增值稅,稅額 問
可是你這個是銷項稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項2.18 答
老師,稅賬庫存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點原因金額還結(jié) 問
你好,你這個計入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個是依據(jù)哪個公式算來的,沒明白解析 問
你好同學(xué)! 能否詳細說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關(guān)的計算過程及答案解析 答

你好,老師,我公司租房一年,每半年支付一次,且取得的是增值稅轉(zhuǎn)票,如何記錄分錄及攤銷
答: 你好。 借:預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款 攤銷時 借:××費用 貸:預(yù)付賬款(繳納的金額/分攤幾個月)
甲股份有限公司從外單位購得一項商標(biāo)權(quán),支付價款3000萬元,增值稅180萬,款項已支付,該商標(biāo)權(quán)的使用壽命為10年,不考慮殘值的因素。編制取得商標(biāo)權(quán)時的會計分錄。(單位用萬元)假設(shè)每年按直線法攤銷300萬元,編制攤銷的會計分錄。(單位用萬元)
答: 你好,同學(xué)。 借 無形資產(chǎn) 3000 應(yīng)交稅費 增值稅 180 貸 銀行存款 3180 借 管理費用 300 貸 累計攤銷 300
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
裝修費用我們分次支付的4月支付了一次取得發(fā)票9月支付一次取得發(fā)票,4月份開始攤銷時,是攤銷4月份取得的發(fā)票部分,還是4月9月的金額一起攤銷呢?
答: 你好!是完工后一起攤銷

