你好,請問房產(chǎn)稅的問題上,如果我是一間商鋪,在沒租 問
同學(xué),你好 沒出租之前,是按照1.2%繳納 答
老師,我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來因為各種原因訂單 問
你好,你這個需要跟對方去確認,如果確認不用再開票了,你就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 答
非同一控制下企業(yè)合并,如何以評估日凈資產(chǎn)價值為 問
你好同學(xué)! 同學(xué)的這個想法是超出了考試的范疇了,這個問題實際是需要分情況討論的 如果同學(xué)所的說的長投是個權(quán)益法核算的,那么此時這個分錄是沒有問題 如果同學(xué)所說的長投是個成本法核算的,這就意味著這個長投在合并報表中會被抵消,相關(guān)的增值實際應(yīng)該體現(xiàn)為具體的資產(chǎn),那么最終體現(xiàn)在合并報表的金額實際應(yīng)該落實到相關(guān)的資產(chǎn)中 答
老師,我想問下息稅前利潤,稅前利潤,凈利潤,利潤總額 問
您好,是算別的,還是說算著幾個金額呢 答
老師請問當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加嗎?報表 問
當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加。 答

老師,去年年底一家客戶應(yīng)收賬款10萬元,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到2019年,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做憑證調(diào)整?能告訴我憑證怎么做么?
答: 應(yīng)收賬款余額會自動形成下年期初余額的,不用結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,我們開票100元,客戶回款99.5元,應(yīng)收賬款一直掛著0.05元,這個應(yīng)收賬款余額怎么做憑證進行沖銷。
答: 您好 借:營業(yè)外支出(財務(wù)費用) 貸:應(yīng)收賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
多記了應(yīng)收賬款,怎么做憑證?
答: 10月份的收入多記了應(yīng)收賬款80元,11月份的時候應(yīng)收賬款已收回,12月份的賬里怎么沖回多記的應(yīng)收賬款80元?會計分錄怎么寫?謝謝!10月份記應(yīng)收賬款時:借:應(yīng)收賬款————建行680 貸:主營業(yè)務(wù)收入————張三 680 12月份時要沖回多記的80元怎么做分錄?
老師,去年年底一家客戶應(yīng)收賬款10萬元,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到2019年,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做憑證調(diào)整?
就是我方開票是按單價1.75開的票后來對方和我們這邊銷售協(xié)商按1.71開,所以票多開了金額但并沒有寄回,只是寄了一個情況說明讓我們沖應(yīng)收賬款,這怎么做憑證啊
甲客戶商應(yīng)收賬款期末余額39140在貸方,乙客戶商應(yīng)收賬款期末余額19140在借方,現(xiàn)兩客戶商并戶該怎么做憑證 甲并入乙
我方開了張票原本單價是按1.75開的,后來改了1.71的單價了,然后對方開了個情況說明過來讓我們沖減應(yīng)收賬款,怎么做憑證啊


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2019-04-11 13:59
克江老師 解答
2019-04-11 14:05
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2019-04-11 14:10
克江老師 解答
2019-04-11 14:13
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2019-04-11 14:19
克江老師 解答
2019-04-11 14:26