
老師,去年年底一家客戶應(yīng)收賬款10萬元,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到2019年,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做憑證調(diào)整?能告訴我憑證怎么做么?
答: 應(yīng)收賬款余額會(huì)自動(dòng)形成下年期初余額的,不用結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,我們開票100元,客戶回款99.5元,應(yīng)收賬款一直掛著0.05元,這個(gè)應(yīng)收賬款余額怎么做憑證進(jìn)行沖銷。
答: 您好 借:營(yíng)業(yè)外支出(財(cái)務(wù)費(fèi)用) 貸:應(yīng)收賬款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
多記了應(yīng)收賬款,怎么做憑證?
答: 10月份的收入多記了應(yīng)收賬款80元,11月份的時(shí)候應(yīng)收賬款已收回,12月份的賬里怎么沖回多記的應(yīng)收賬款80元?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?謝謝!10月份記應(yīng)收賬款時(shí):借:應(yīng)收賬款————建行680 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入————張三 680 12月份時(shí)要沖回多記的80元怎么做分錄?


實(shí)務(wù)必過 追問
2019-11-14 07:11
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郭老師 解答
2019-11-14 08:05