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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-11 14:17

當(dāng)時(shí)按暫估入庫金額,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本啦

bamboo老師 解答

2019-04-11 14:31

您好
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相關(guān)問題討論
跨年不能作廢,只能沖紅。 按沖銷收入做“利潤分配-未分配利潤”科目 1、紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 2、沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (余額)
2020-06-02 11:25:30
你好,這種情況不需要做以前年度損益調(diào)整,
2020-05-15 14:20:30
您好,您2019年的時(shí)候已經(jīng)平了是嗎
2019-09-24 12:12:46
您好,一致不需要調(diào)整,把去年做的沖銷,重新做一筆收到發(fā)票的即可
2020-04-17 10:54:06
如果19年的水電發(fā)票20年收到,充暫估,然后以前年度損益調(diào)整
2020-04-04 21:40:38
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