
如果計提應(yīng)交稅費(fèi) -個稅是10元 實(shí)際申報繳稅是15元 該如何做賬呢
答: 這樣會產(chǎn)生“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅”借方余額的。
一家公司,三月和四月的個稅已扣繳,又更正申報了,導(dǎo)致實(shí)繳的個稅比計提的多,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個稅有借方余額,賬務(wù)上如何處理
答: 您好,以后期間繳納個稅逐步遞減即可。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
異地預(yù)交增值稅怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅,還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)附加稅是預(yù)交時計提還是申報時計提?
答: 你好,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 ,附加稅這個異地預(yù)繳就做計提,
我現(xiàn)在有個公司,今年剛接過來的,現(xiàn)在給做賬,但是期初余額中的應(yīng)交稅費(fèi),明細(xì)不知道,在申報表中能不能看
上期申報表上留底稅是1276.28,報表上應(yīng)交稅費(fèi)是1276.24,這個月做賬,要怎樣才能調(diào)平這個稅
老師,晚上好,請問一下,如何人力把個稅算錯,應(yīng)交稅費(fèi)個稅貸方計提的金額出錯,財務(wù)報稅申報金額為準(zhǔn),如何調(diào)整賬面,可以讓個稅貸方金額合適。
代開的發(fā)票票面稅額是14.51,但是銀行扣14.50,做賬怎么調(diào)整???計提應(yīng)交稅費(fèi)是14.51還是14.50?


不再記起 追問
2019-04-11 14:53
岳老師 解答
2019-04-11 18:39