亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-04-11 15:14

寫在同一憑證上也是可以的,建議最好是分開核算為宜。

玻璃海 追問

2019-04-11 15:43

好的,那老師我想問下關(guān)于以前年度的管理費(fèi)用,記錯(cuò)了,能再轉(zhuǎn)到成本里嗎?

玻璃海 追問

2019-04-11 15:44

是以前年度的,都結(jié)轉(zhuǎn)過,損益科目是零了,還有辦法嗎?

張艷老師 解答

2019-04-11 15:44

可以做調(diào)整分錄的。
如果您最初的問題已經(jīng)解決,請(qǐng)您及時(shí)給予評(píng)價(jià)。如果您有另外的新問題,建議您重新提問。感謝您的理解!!

玻璃海 追問

2019-04-11 15:59

可是我剛剛花了積分專門來問您這個(gè)問題,明明是指定的您,可是不知道為啥最后還是別的老師回答的,到現(xiàn)在問題還沒解決!現(xiàn)在剛好找到您了,想再次問您!幫幫忙吧,主要就是關(guān)于以前年度的,都結(jié)賬完了,余額是零了,再怎么把之前的管理費(fèi)調(diào)到成本里?拜托老師~

玻璃海 追問

2019-04-11 16:02

這里有一項(xiàng)是找老師,花20積分問一次,可是不知道為啥最后回答的人都不是我要找的?

張艷老師 解答

2019-04-11 16:08

是以前年度的,都結(jié)轉(zhuǎn)過,損益科目是零了,還有辦法嗎?您說的這個(gè)成本是主營業(yè)務(wù)成本等損益科目的話,那就沒有必要調(diào)整了,兩個(gè)都是要用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整的,這樣借貸方都是以前年度損益調(diào)整科目,就沒有調(diào)整意義了。

您說的花積分指定老師的問題,抱歉,這個(gè)真不清楚。

玻璃海 追問

2019-04-11 16:13

可以做調(diào)整分錄的。
如果您最初的問題已經(jīng)解決,請(qǐng)您及時(shí)給予評(píng)價(jià)。如果您有另外的新問題,建議您重新提問。感謝您的理解?。?br/>

老師,您不是說可以做調(diào)整分錄的嗎?

張艷老師 解答

2019-04-11 17:48

開始以為您說的這個(gè)成本,不是主營業(yè)務(wù)成本之類的損益科目,后來看到您說的是主營業(yè)務(wù)成本,才又改了回復(fù)的,請(qǐng)您諒解

玻璃海 追問

2019-04-11 18:07

好吧!謝謝老師!

張艷老師 解答

2019-04-11 18:12

您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
寫在同一憑證上也是可以的,建議最好是分開核算為宜。
2019-04-11 15:14:08
你好,領(lǐng)用了就攤銷
2017-04-11 08:35:35
可以這樣做的啊
2017-09-22 06:54:46
您好,是的1啊,為啥你第一個(gè)分錄科目一致
2023-02-12 16:16:02
你好,這里把在用的周轉(zhuǎn)材料攤銷了。
2021-09-05 12:53:18
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算

舉報(bào)
取消
確定
請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...