現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前年度的印花稅少提,可以在3季度的印花 問(wèn)
您好,這個(gè)的話是可以加上補(bǔ)提的,這個(gè)是沒(méi)關(guān)系的 答
老師,殘疾人就為保障金申報(bào)時(shí)用人單位上年在職職 問(wèn)
你好,是實(shí)際發(fā)放%2B個(gè)稅%2B個(gè)人承擔(dān)得社保部分得 答
課程里沒(méi)講繼續(xù)涉入資產(chǎn)負(fù)債,看不懂 問(wèn)
同學(xué)你好,這個(gè)點(diǎn)在金融資產(chǎn)終止確認(rèn)那個(gè)位置,不是重點(diǎn)。 答
我們公司委托另外一家公司幫我們生產(chǎn)一個(gè)撬塊,但 問(wèn)
您好,這個(gè)是生產(chǎn)用的嗎? 答
老師,研發(fā)費(fèi)用中迎新樣品一般可以計(jì)入啥科目呢,會(huì) 問(wèn)
同學(xué),你好 研發(fā)費(fèi)用-樣本 答

2024年企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)提示:未享受更優(yōu)惠的小微政策,如何修改表單
答: 在主表100000,第31.1行增加:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 減免的20% 第31行“減免所得稅額”:根據(jù)相關(guān)行次計(jì)算結(jié)果填報(bào)納稅人按稅收規(guī)定實(shí)際減免的企業(yè)所得稅額。納稅人根據(jù)《企業(yè)所得稅申報(bào)事項(xiàng)目錄》,在第31.1行、第31.2行……填報(bào)稅收規(guī)定的減免所得稅額優(yōu)惠事項(xiàng)的具體名稱和本年累計(jì)金額。發(fā)生多項(xiàng)且根據(jù)稅收規(guī)定可以同時(shí)享受的優(yōu)惠事項(xiàng),可以增加行次,但每個(gè)事項(xiàng)僅能填報(bào)一次。
2023年成本有暫估,比如說(shuō)暫估的發(fā)票2024年4月10號(hào)回來(lái)了,我4月12號(hào)申報(bào),企業(yè)所得稅年報(bào),是不是這成本就可以據(jù)實(shí)扣除。回來(lái)的發(fā)票就做在2024年4月份賬里面就行。
答: 你好你這種你好,你這種情況可以稅前扣除回來(lái)發(fā)票貼到原來(lái)憑證后面就行了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2022企業(yè)所得稅年報(bào)職工薪酬,賬上金額于實(shí)際發(fā)放 少于扣繳端金額,怎么辦呢?
答: 匯算前若發(fā)放了,三者金額一致
稅務(wù)年報(bào)是不是就是企業(yè)所得稅年報(bào)?不是1月1日就開始了嗎? 為啥我們自己公司這邊找不到呀?
去年有幾萬(wàn)預(yù)提費(fèi)用,今年企業(yè)所得稅年報(bào)前忘記處理了,現(xiàn)在該怎么處理?
企業(yè)所得稅年報(bào),表A100000第19?20行應(yīng)=表A106000第11行第2列,請(qǐng)核實(shí)!
老師 我們公司是分支機(jī)構(gòu) 填寫企業(yè)所得稅年報(bào) 我不知道應(yīng)該填那個(gè)數(shù)據(jù)[圖片][圖片]是填分配所得額還是全年累計(jì)分配額呢

