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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2015-12-31 14:16

老師我們沒收到錢,只是收到紅字發(fā)票,抵貨款呀,

借,預(yù)付賬款,借庫存商品 負數(shù), 應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出,負數(shù),這樣是吧不對

吳少琴老師 解答

2015-12-31 13:54

借:銀行存款 貸:庫存商品  應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出

吳少琴老師 解答

2015-12-31 14:22

可以,抵應(yīng)付或者預(yù)付款,,,,,

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進項稅轉(zhuǎn)出分錄不對: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-07-22 14:42:44
應(yīng)該是,借:管理費用-福利費 1000(紅字) 貸:預(yù)付賬款 1160 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 160(藍字)
2018-11-27 16:10:22
您好 您收到紅字發(fā)票做了應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 借方紅字 這就跟進項稅額轉(zhuǎn)出意思差不多 不用再做別的進項稅額轉(zhuǎn)出分錄了
2019-07-04 08:45:00
借:預(yù)付賬款,貸:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅金轉(zhuǎn)出) 你的這個要看下返還的能不能對應(yīng)上批次,如果賣了就進入成本 還在倉庫的就沖存貨
2015-12-31 14:24:56
借:銀行存款 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2015-12-31 13:54:18
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