
我們增值稅是季報(bào),造成按收入填列的增值稅與實(shí)際開票的增值稅有微小的差別,怎么處理?按開票稅款倒推的收入與票面收入差異怎么辦?
答: 您好,可以微調(diào)下銷售額 將稅款調(diào)整下,或者不調(diào)整,直接按照系統(tǒng)出賬,差額走營業(yè)外
13個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票我實(shí)際貨款是97633.77加稅票面開了是110326.17。這樣繳稅是按票面收13點(diǎn)的稅,還是按實(shí)際貨款收繳稅。
答: 您好 是按照票面金額繳稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
賬面上比實(shí)際交的增值稅多2分錢怎么辦
答: 做一筆調(diào)整分錄


慈祥的冬瓜 追問
2019-04-11 16:26
小黎老師 解答
2019-04-11 16:27
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2019-04-11 16:47
小黎老師 解答
2019-04-11 16:52
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2019-04-11 17:04
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2019-04-11 17:14
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2019-04-11 17:33
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2019-04-11 17:34
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2019-04-11 17:40
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2019-04-11 17:42