“撥付企業(yè)的糧食定額補(bǔ)貼”這個(gè)不是撥付給消費(fèi) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
我們和合作方4:6分成,客戶交我們100元,我們留下40 問
同學(xué),你好 借:銀行存款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:主營業(yè)務(wù)成本60 貸:銀行存款60 答
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后需要將老股東的注冊資本金退回讓新股 問
不需要的,新股東直接打款給老股東就行 答
老師,去年我們變更了一個(gè)法人,變更前法人投資過5.1 問
是的,也變到新的法人投資的錢 答
我公司2023年度匯算清繳所得稅共申請退稅19.95萬 問
稅審報(bào)告:若稅審時(shí)對紅沖收入及退稅做了調(diào)整測算,報(bào)告里可能有相關(guān)數(shù)據(jù)及計(jì)算過程,可查看 “納稅調(diào)整”“退稅計(jì)算” 等章節(jié) 。 賬務(wù)系統(tǒng):查紅沖收入的會計(jì)憑證(如沖減收入、沖回原計(jì)提稅費(fèi)的分錄 ),結(jié)合紅沖前后的收入、稅費(fèi)數(shù)據(jù),自己計(jì)算多退稅額(紅沖收入對應(yīng)的已繳所得稅額,就是多退的基礎(chǔ) )。 電子稅局:在申報(bào)記錄里,對比紅沖收入前后的匯算清繳報(bào)表,看應(yīng)納稅額變化;或查退稅申請時(shí)填報(bào)的 “退稅計(jì)算表”,里面會體現(xiàn)因收入調(diào)整的退稅金額 。 記賬憑證與申報(bào)表:用紅沖收入前的計(jì)稅收入、稅率算出原繳稅額,再算紅沖后的應(yīng)繳稅額,差額就是多退的(結(jié)合賬務(wù)中沖減的收入、稅費(fèi)憑證核對 ) 。 答

發(fā)票的開戶行名稱錯(cuò)誤,能用么?, 去稅務(wù)局代開的人工費(fèi)發(fā)票,也必須作廢么
答: 你好,不用了呢,其他的都對吧
稅務(wù)局代開發(fā)票,開戶行沒寫,要重開,稅款已扣。怎么辦?
答: 你好,把已開的發(fā)票給稅務(wù)局,作廢,稅務(wù)局重新給你開具的。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問一下我在稅務(wù)局代開一張3000元的發(fā)票,到客戶那邊去報(bào)銷,財(cái)務(wù)問我要那張發(fā)票上的賬號的開戶行是哪里的,說把錢打到那個(gè)賬號,那個(gè)賬號不是我私人賬號,怎么打,
答: 你好,需要公對公付款的。你可以再找公司報(bào)銷。
我們承接的水電安裝(甲供材),又包給包工頭,我們給發(fā)包商開發(fā)票,現(xiàn)在我們付給包工頭人工費(fèi)并讓他去稅務(wù)局發(fā)票,這樣做對不
在稅務(wù)局代開了一張專票,發(fā)現(xiàn)開票信息有誤,開戶行那少了一個(gè)字,需要作廢重新來嗎?應(yīng)該是阜通路支行,結(jié)果開成了阜通支行了
一般納稅人的勞務(wù)安裝的人工費(fèi)怎么入賬 ? 要去稅務(wù)局代開發(fā)票嘛 要去稅務(wù)局代開發(fā)票?

