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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-04-11 17:01

您好,發(fā)生的時候借管理費用——辦公費貸銀行存款,抵減的時候,借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅正數(shù)借管理費用——辦公費負數(shù)

小薰 追問

2019-04-11 17:04

謝謝老師

文老師 解答

2019-04-11 17:10

不客氣,這是我們的職責(zé)所在

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您好,發(fā)生的時候借管理費用——辦公費貸銀行存款,抵減的時候,借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅正數(shù)借管理費用——辦公費負數(shù)
2019-04-11 17:01:48
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-10-27 11:40:33
借管理費用-辦公費 貸銀行,實際抵減增值稅時候做借管理費用負數(shù) 借應(yīng)交稅費應(yīng)交-增值稅
2020-04-13 18:25:06
可以抵扣的,借管理費用貸現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借管理費用負數(shù)
2019-07-23 09:56:32
您好 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:管理費用
2019-05-30 11:37:11
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