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Lyhn
于2019-04-11 18:21 發(fā)布 ??5891次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2019-04-11 18:21
你好,是本期應(yīng)交增值稅金額
Lyhn 追問
2019-04-11 18:30
對應(yīng)主表里那一行的數(shù)據(jù)可以說一下嘛
徐阿富老師 解答
2019-04-11 18:38
你好,那要不等下?現(xiàn)在外面吃晚飯,沒有申報表呢
2019-04-11 20:06
好的
2019-04-11 20:53
你好,看主表34欄就好的
2019-04-11 20:57
這么問吧,就是第一季度只有一筆收入,符合小微企業(yè)增值稅免稅政策,免稅額是300元,那附加稅申報表計稅依據(jù)的一般增值稅填的是300嗎?
2019-04-11 21:02
你好,按照要繳納的增值稅來算附加稅,怎么會和減免稅額掛上勾呢?
2019-04-11 21:07
就是我計算的應(yīng)交增值稅為300元,雖然符合政策免稅了,但是還是300這個數(shù)據(jù)對嗎?
2019-04-11 21:08
主表3-4欄沒填數(shù)據(jù) 只填了符合小微企業(yè)免稅額的那一欄啊
2019-04-11 21:20
你好,我再說一遍,按照應(yīng)該繳納的增值稅計算附加稅,減免后不繳納增值稅的話,就不用繳納附加稅。你應(yīng)該能轉(zhuǎn)這個彎吧?
2019-04-12 08:39
這個我知道啊,我問的問題是那一欄數(shù)據(jù)是填什么,唉,算了吧
2019-04-12 09:32
你好,沒有增值稅交就填0呢,
2019-04-12 09:33
就是本期交納增值稅這里是0. 應(yīng)該很清楚的啊
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附加稅申報表計稅依據(jù)的一般增值稅填的是增值稅主表里的哪一個數(shù)據(jù)?謝謝
答: 你好,是本期應(yīng)交增值稅金額
增值稅的附加稅的計數(shù)依據(jù)是以增值稅納稅申報表主表里的哪一欄數(shù)據(jù)為依據(jù)計算繳交的?
答: 你好,是主表的增值稅應(yīng)納稅額
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,增值稅申報成功,申報稅額-18,附加稅申報表計稅依據(jù)-增值稅那里要填什么數(shù)據(jù) ?
答: 你好,不交增值稅,你的附加稅0申報就可以
下圖是增值稅申報表,請問一下附加稅的計稅依據(jù)增值稅金額填哪個?建安行業(yè)
討論
老師,我想問,報稅時候填完增值稅附表,再去增值稅主表提取數(shù)據(jù)并保存后,我又去填完了附加稅表,又去增值稅主表點了一遍提取數(shù)據(jù),這樣會不會對主表數(shù)據(jù)有沒有影響,增值稅納稅申報主表是不是只會提取增值稅附表的數(shù)據(jù)
請問增值稅納稅申報表上城建稅及附加里面中這個4月份當(dāng)月的免抵稅額是從哪里來的數(shù)?為什么這個數(shù)要加上增值稅來作為計算城建稅及附加的依據(jù),希望專業(yè)的老師解答一下,謝謝!
增值稅申報表2依據(jù)哪里的數(shù)據(jù)填寫的,在哪里找
老師好,增值稅申報,一般納稅人,主表 有 上期留抵稅額 的數(shù)據(jù),還需要填表幾?謝謝了
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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Lyhn 追問
2019-04-11 18:30
徐阿富老師 解答
2019-04-11 18:38
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2019-04-11 20:06
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2019-04-11 20:53
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2019-04-11 21:02
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2019-04-11 21:08
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2019-04-11 21:20
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2019-04-12 08:39
徐阿富老師 解答
2019-04-12 09:32
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2019-04-12 09:33