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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2019-04-11 21:22

你好,按減去進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額寫。

白雪 追問

2019-04-11 21:26

白雪 追問

2019-04-11 21:28

老師我這個月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額寫1174644.29減去295.81等于1174348.48寫這個數(shù)字是嗎?

白雪 追問

2019-04-11 21:31

老師我除了做這三個分錄,還用做結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出295.81那個分錄嗎?借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出295.81,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅295.81這個分錄嗎

白雪 追問

2019-04-11 21:33

白雪 追問

2019-04-11 21:34

老師中間的圖片進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)不平吧,不對吧

白雪 追問

2019-04-11 23:05

是不是月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額分錄,借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅1174348.48貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額1174348.48取這個數(shù)對嗎?老師,除了做這三個分錄,我還用再做別的分錄嗎

方老師 解答

2019-04-12 07:01

你好,我又看了你寫的最前面一個提問,共三個分錄,記入費(fèi)用和進(jìn)項轉(zhuǎn)出的兩個分錄都是正確的,月末的轉(zhuǎn)出未交還要考慮進(jìn)項轉(zhuǎn)出,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 同時還要做 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅金額是減去295.81的數(shù)。

白雪 追問

2019-04-12 07:58

一共寫這四個分錄是嗎?

方老師 解答

2019-04-12 08:10

是的,然后就是 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
繳納增值稅時 借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸銀行存款

白雪 追問

2019-04-12 10:16

白雪 追問

2019-04-12 10:18

方老師 解答

2019-04-12 10:19

你好,寫的分錄是正確的,進(jìn)項大于銷項,不需要做未交增值稅科目。

白雪 追問

2019-04-12 10:20

老師我第四個分錄寫進(jìn)項稅額是1174644.29數(shù)字生成的科目余額表,我公司這個月的留底稅額是1776.73

白雪 追問

2019-04-12 10:25

白雪 追問

2019-04-12 10:26

老師這是我寫的進(jìn)項稅額數(shù)字是沒有減去295.81的數(shù),1174644.29,生成的進(jìn)項稅額,你看下對嗎?

白雪 追問

2019-04-12 10:33

老師下面的圖片我的進(jìn)項稅額寫成1174348.48這個數(shù)字,生成的表,你看一下

白雪 追問

2019-04-12 10:34

白雪 追問

2019-04-12 10:37

老師我覺得進(jìn)項稅額寫1174644.29元是對的,老師你幫我看一下,到底寫哪個進(jìn)項稅額數(shù)字是正確的,老師我的四個分錄的摘要寫的對嗎?謝謝老師

方老師 解答

2019-04-12 14:09

你好,你在本子上寫的分錄是正確的,進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)時包含進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額。
進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額那個295.81單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)。

白雪 追問

2019-04-12 14:17

謝謝,我寫的那四個分錄的摘要合適嗎?老師我這個295.81元稅額是招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)費(fèi)用,請問老師這個295.81元進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該填在增值稅附表二里的那一欄里?謝謝

白雪 追問

2019-04-12 14:58

白雪 追問

2019-04-12 15:00

老師這是增值稅附表二的第二項,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額的表格,你看295.81填在那一行里,謝謝

方老師 解答

2019-04-12 15:17

填寫第15欄,集體福利,個人消費(fèi)。

白雪 追問

2019-04-12 15:19

填23欄其他進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出可以嗎

白雪 追問

2019-04-12 15:19

填23欄其他進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出可以嗎

白雪 追問

2019-04-12 16:25

老師在公司公戶里扣20元短信服務(wù)費(fèi),應(yīng)進(jìn)那個科目里,謝謝

方老師 解答

2019-04-12 16:39

填23欄結(jié)果是一樣,15欄更合適。
記入財務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)

白雪 追問

2019-04-12 19:19

方老師 解答

2019-04-12 19:48

滿意請給老師五星好評哈!

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你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
上半年銷項大進(jìn)項,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項大于銷項。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項和銷項稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
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