
老師,小規(guī)模不到30萬,免稅的怎么做賬是借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(小規(guī)模銷項(xiàng)稅額)還是免稅稅額貸:營業(yè)外收入
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入 小規(guī)模增值稅就一個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
小規(guī)模不到30萬免稅,免稅的分錄是不是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,小規(guī)模企業(yè)季度自開發(fā)票不超過30萬的銷項(xiàng)稅額,我先做銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額,再做,減免稅額轉(zhuǎn)出,借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額,貸營業(yè)外收入-減免稅額。這樣對么?
答: 你好,不對,是這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免

