老師好,我們公司是開KTV的,請(qǐng)問需要申報(bào)文化事業(yè)建 問
您好,要的,計(jì)稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開錯(cuò)了發(fā)票,增項(xiàng)稅3個(gè)點(diǎn)。什么時(shí)候紅沖不要 問
4月紅沖就不需要交銷項(xiàng)稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請(qǐng)問是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問
不是哈,涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師,企業(yè)私車公用可以寫個(gè)租賃協(xié)議,約定好給個(gè)人 問
你好,不可以的,沒發(fā)票不可以報(bào)銷費(fèi)用得 答
老師,你好!請(qǐng)問公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報(bào) 問
可以報(bào)銷的,不能的抵扣 答

老師,收到增值稅專票員工培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷發(fā)票上含稅金額4880元,金額只付一半2440元,怎么計(jì)分錄?
答: 您好 按照2440的金額入賬 借:管理費(fèi)用——職工教育經(jīng)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫存現(xiàn)金等
請(qǐng)問老師,公司員工到外地培訓(xùn)機(jī)構(gòu)參加培訓(xùn),,開的增值稅專用發(fā)票,不含稅額2000,稅額60元,合計(jì)總金額2300。會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
答: 借,管理費(fèi)用~職工教育經(jīng)費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付職工薪酬~職工教育經(jīng)費(fèi) 借,應(yīng)付職工薪酬~職工教育經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司增值稅免征的小規(guī)模納稅人,員工培訓(xùn)費(fèi)1600元,不含稅金額1553.4,稅金46.6元,現(xiàn)金付費(fèi),會(huì)計(jì)分錄做:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-培訓(xùn)費(fèi)1600 貸:現(xiàn)金1600對(duì)不對(duì)。
答: 你好,是對(duì)的
支付門面租金并收到對(duì)方開的增值稅專用發(fā)票,專票上不含稅金額8108.1元,稅率17%,稅額891.9元。怎么做會(huì)計(jì)分錄?
支付上個(gè)月廠租,收到增值稅專用發(fā)票,不含稅價(jià)是16800元,增值稅是3200元,發(fā)票合計(jì)金額是20000元,這個(gè)怎么做分錄?
6月12日,職工施紅報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi),取得專票注明:不含稅的培訓(xùn)1000元,增值稅稅率13%,用庫存現(xiàn)金支付。


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2019-04-12 09:42
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2019-04-12 09:43
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2019-04-12 09:56