
有購進(jìn)一批材料(材料已到),本月付了部分貨款,余下尾款還未付。發(fā)票要等尾款付清才開。本月如何做會(huì)計(jì)分錄,尾款付清發(fā)票到又如何做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好,本月,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估 下個(gè)月,借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借;應(yīng)付賬款——暫估 貸;原材料 借;原材料 貸;預(yù)付賬款
有購進(jìn)一批材料,本月付了部分貨款,余下尾款還未付。發(fā)票要等尾款付清才開。本月如何做會(huì)計(jì)分錄,尾款付清發(fā)票到又如何做會(huì)計(jì)分錄?
答: 您好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 請(qǐng)問材料收到了么有
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司用銀行存款3月已付材料款,但發(fā)票要隔月抵扣,本次如何做會(huì)計(jì)分錄?隔月發(fā)票到了又如何做分錄?
答: 您好,本次分錄,借:預(yù)付賬款,貸;銀行存款,同時(shí)暫估入賬,借;原材料,貸;應(yīng)付賬款-暫估。隔月發(fā)票到了,先做,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:預(yù)付賬款,再做,借;原材料,負(fù)數(shù),貸;應(yīng)付賬款-暫估,負(fù)數(shù)。

