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會計人
于2019-04-12 10:46 發(fā)布 ??539次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2019-04-12 11:08
你好!是的。是要分開。填的時候如果有未開票的是要填未開票。
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出口的銷項發(fā)票,增值稅申報表填寫哪幾個表,填在哪欄里?
答: 你好,你們是商貿(mào)出口的嗎?
,銷項發(fā)票采集的時候是不是也要錄入原稅率的未開票收入的金額和稅額?然后填列增值稅申報表時要在未開票欄填寫未開票收入?,
答: 你好!是的。是要分開。 填的時候如果有未開票的是要填未開票。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報增值稅申報表,銷貨收入需要把開的增值稅普通發(fā)票填上去嗎?
答: 您好 普通發(fā)票收入也需要填寫
老師,紅沖銷項發(fā)票,申報增值稅填寫申報表怎么填寫哇
討論
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅,第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當(dāng)時報表沒有帶出第二季度未開發(fā)票,未申報增值稅報表,當(dāng)時報表沒有帶出,第三季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現(xiàn)負(fù)數(shù),有多繳稅金。第四季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。現(xiàn)在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
老師,增值稅申報表上的銷項稅比實際多了0.01元,還是2019年3月份發(fā)生的,如何調(diào)整及分錄?
您好,老師,出口貨物不收匯按免稅處理,進行稅額轉(zhuǎn)出或者按內(nèi)銷處理,繳納銷項稅。我想問您具體怎么操作?按免稅處理,增值稅申報表怎么填寫?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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