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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-12 11:02

您好
3月份
借:發(fā)出商品
貸:庫存商品
4月份
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:發(fā)出商品

嗡嗡 追問

2019-04-12 11:13

明白。我想另一種做法,就是直接以開發(fā)票當(dāng)月(上月送貨)的產(chǎn)品的用料,來計(jì)用料成本,就是不做產(chǎn)成品與發(fā)出商品,可以嗎?

bamboo老師 解答

2019-04-12 11:14

如果有產(chǎn)品的話 應(yīng)該這樣寫 
用料計(jì)成本的話 是銷售材料么?

嗡嗡 追問

2019-04-12 11:19

銷售產(chǎn)品,不是材料,即是3月送貨,4月開票,4月直接扣料法計(jì)算開票的用料成本,可以嗎?

bamboo老師 解答

2019-04-12 11:29

直接扣料法計(jì)算開票的用料成本  是您單位的成本核算方式的話 可以

嗡嗡 追問

2019-04-12 11:42

如果直接扣料法就簡(jiǎn)單,不需有產(chǎn)成品與發(fā)出商品分錄了,用料成本直接反映在主營業(yè)務(wù)成本,對(duì)嗎?但電子稅務(wù)局備案的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,那個(gè)成本核算方法,是選了“全月一次平均法”,與單位按直接扣料法無關(guān)吧?因?yàn)檫x擇項(xiàng)無直接扣料法

bamboo老師 解答

2019-04-12 11:45

您可以寫下您準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的分錄么

嗡嗡 追問

2019-04-12 11:50

用料成本以直接扣料法,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:原材料

bamboo老師 解答

2019-04-12 11:51

如果您是產(chǎn)成品的話 不可以這樣寫
這是銷售原材料的分錄了 前面我說過了呀

嗡嗡 追問

2019-04-12 11:56

好的,謝謝!

bamboo老師 解答

2019-04-12 11:57

您先把原材料科目領(lǐng)用計(jì)入庫存商品

嗡嗡 追問

2019-04-13 11:48

那是3月把原材料科目領(lǐng)用計(jì)入庫存商品,還是4月開票時(shí)做這步?

bamboo老師 解答

2019-04-13 11:50

您原材料科目需要加工或者生產(chǎn)才能做庫存商品么?

嗡嗡 追問

2019-04-13 11:53

要加工生產(chǎn)的,3月生產(chǎn)和送貨,4月開票

bamboo老師 解答

2019-04-13 11:54

那您在3月就應(yīng)該庫存商品入庫

嗡嗡 追問

2019-04-13 11:57

明白了,就按等一條你復(fù)那些分錄的做法

bamboo老師 解答

2019-04-13 11:59

是的 先領(lǐng)用材料 然后生產(chǎn)成本 然后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品 然后發(fā)出

嗡嗡 追問

2019-04-13 12:01

太感謝你耐心指導(dǎo)

bamboo老師 解答

2019-04-13 12:02

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 3月份 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 4月份 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品
2019-04-12 11:02:11
您好,借;現(xiàn)金或者銀行存款,應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款,借;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。
2018-01-07 19:05:38
先沖銷暫估,然后按發(fā)票入賬 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;制造費(fèi)用等科目 然后根據(jù)發(fā)票進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理
2016-04-06 11:05:17
你好 你做借銷售費(fèi)用貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2019-09-18 15:44:34
一、借:預(yù)付賬款 140000 貸:銀行存款 140000 二、借:長期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi) 390000 貸:預(yù)付賬款390000 三、按月進(jìn)行攤銷處理,攤銷處理的分錄是: 借:管理費(fèi)用——租賃費(fèi)(或銷售費(fèi)用——租賃費(fèi))390000/36 貸:長期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi) 390000/36
2019-08-21 16:42:59
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