
去年有筆出口,已經(jīng)申報退稅,且已經(jīng)收到退稅款,但今年4月應(yīng)該收不到這筆外匯,國稅增值稅怎么申報?
答: 超過180天了就要做轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理,即會計上把低扣的稅轉(zhuǎn)回來,系統(tǒng)里紅沖. 最后向稅務(wù)局申報轉(zhuǎn)內(nèi)銷.
外貿(mào)企業(yè)在去年12月出口貨物,并且已經(jīng)勾選退稅,也申報了增值稅收入,在今年2月已經(jīng)做了出口退稅申報,那增值稅申報表中需要修改什么數(shù)據(jù),或者有什么數(shù)據(jù)會自動彈出嗎
答: 您好,申報已經(jīng)做過了嗎這個
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
生產(chǎn)型出口企業(yè)4月有筆增值稅應(yīng)做免抵退收入的,但申報時選成免稅收入,且免抵退申報已完成,請請票怎么處理
答: 您好,建議到稅務(wù)局更改申報處理,如果不能更改的話,票據(jù)退回,讓對方重新開具,下次再申報處理。


明 追問
2019-04-12 15:47
樸老師 解答
2019-04-12 15:55