請問老師,對于生產(chǎn)制造業(yè),有些購買過來的原材料,進(jìn) 問
你好,這個不可以約莫,需要根據(jù)實際發(fā)生的工資 答
老師,請問合作社要交殘保金嗎 問
合作社通常不要交殘保金 答
您好,老師,請問一下 我們主營蛋糕面包生產(chǎn),從工藝上 問
同學(xué),你好 是需要的 答
老師您好:我們公司是做建筑裝飾的,幕墻,門窗和涂裝, 問
若業(yè)務(wù)偏生產(chǎn)加工(如廠內(nèi)生產(chǎn)門窗再施工),用 “生產(chǎn)成本” 核算有一定合理性;若偏現(xiàn)場施工,“工程施工” 更規(guī)范。不建議突然改科目,可先結(jié)合業(yè)務(wù)實質(zhì)、歷史核算及管理需求,評估后逐步優(yōu)化。 答
老師,平時申報個稅,預(yù)交的時候,工資很高的員工和工 問
要看累計的收入各種扣除后,是否超過3.6萬,沒超過就是3% 答

請問老師,計提的附加稅和申報的時候差了2分錢,怎么處理呢(計提2125.64"入"了減半征收后四舍五入的部分,申報的時候系統(tǒng)把"入"的那部分減免了,所以相差2分錢)
答: 您可做筆調(diào)整分錄: 借 應(yīng)交稅費 貸 營業(yè)外收入
我收到一條短信,【東莞政務(wù)短信】尊敬的納稅人,根據(jù)《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于對營業(yè)賬簿減免印花稅的通知》(財稅〔2018〕50號)的精神:\"自2018年5月1日起,對按萬分之五稅率貼花的資金賬簿減半征收印花稅,對按件貼花五元的其他賬簿免征印花稅。\"【東莞政務(wù)短信】(接上一條)納稅人可登錄電子稅務(wù)局 \"非核定稅種申報\"模塊,錄入\"印花稅\"-\"資金賬簿\",填寫申報表時選擇\"減免性質(zhì)代碼\"為\"0009129906\"即可享受資金賬簿印花稅減半。錄入\"印花稅\"-\"其他營業(yè)賬簿\",選擇\"減免性質(zhì)代碼\"為\"0009129907\",即可享受免征其他營業(yè)賬簿印花稅。這是什么意思?是不是以后報地稅印花稅減少了?
答: 您好!是這個意思啊。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好!小規(guī)模納稅人印花稅減半部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎?"那印花稅計提的時候必須全額計提,包含減半部分,對吧?
答: 沒錯,減半部分要全額計提,舉個例子,小規(guī)模納稅人A本期企業(yè)所得稅2400元,應(yīng)納稅所得額為2700-1000=1700元,稅率17%,其印花稅為1700×0.03=51元。但是由于享受減半優(yōu)惠,實際需要繳納的印花稅只有51×0.5=25.5元。
"請問老師 退稅稅務(wù)局審核未通過 怎么更正申報?我是1月份的城建稅等先已減免退回一半 后又申報全額退回了 申報系統(tǒng)自動生成我忘了減半"
老師,我們第四季度計提了增值稅附加稅180.77元,但是實際申報的時候發(fā)現(xiàn)減免了一半,那么這賬該怎么做呢?減免的部分我該怎么調(diào)整之前計提的附加稅,這個分錄怎么寫呢?
"工資計提和實際發(fā)放怎么差1分錢呢 計提了29739.10 目前發(fā) 了13739.11,還有16000沒發(fā),但是薪酬這里是15999.99"


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2019-04-12 15:44
果果老師 解答
2019-04-12 15:46
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2019-04-12 15:56
果果老師 解答
2019-04-12 15:57