老師,去年年底應(yīng)交增值稅的三級明細(xì)科目—進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額都有余額,金額還挺大,今年新建帳套期初應(yīng)該怎么錄入
風(fēng)雨瀟瀟~~~
于2019-04-13 12:00 發(fā)布 ??1223次瀏覽
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牛老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-04-13 12:01
你好,如果應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額為零,期初建賬時(shí),直接將進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額的余額刪除就可以了。
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你好,如果應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額為零,期初建賬時(shí),直接將進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額的余額刪除就可以了。
2019-04-13 12:01:55

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-03 23:30:57

進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、減免稅先轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅科目; 2,再將轉(zhuǎn)出未交增值稅科目轉(zhuǎn)到未交增值稅科目; 3,根據(jù)未交增值稅科目的貸方余額或者是借方余額,1月份做繳納分錄或者抵扣。
2024-12-07 10:05:03

按下面這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
2019-01-05 16:31:16

進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
然后有個(gè)差額,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),這個(gè)差額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
這個(gè)也是你需要繳納的增值稅
2019-04-10 08:58:12
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風(fēng)雨瀟瀟~~~ 追問
2019-04-13 12:10
牛老師 解答
2019-04-13 12:21
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2019-04-13 12:23
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2019-04-13 12:26