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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-04-13 14:59

你好,是這樣做分錄
借;應(yīng)收賬款 等科目     貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    貸;營業(yè)外收入——增值稅減免

為奮斗而奮斗 追問

2019-04-13 15:00

可我這里有二級科目,老師

為奮斗而奮斗 追問

2019-04-13 15:01

有3級科目

為奮斗而奮斗 追問

2019-04-13 15:01

銷項(xiàng)稅

為奮斗而奮斗 追問

2019-04-13 15:02

如果轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入有什么影響沒有

鄒老師 解答

2019-04-13 15:10

你好,小規(guī)模增值稅只有應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅二級科目,銷項(xiàng)稅額三級明細(xì)是一般納稅人才使用的科目
轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入會(huì)導(dǎo)致利潤增加,導(dǎo)致企業(yè)所得稅增加

為奮斗而奮斗 追問

2019-04-13 15:11

我們是公司來的,小規(guī)模納稅人,不是個(gè)體戶。

為奮斗而奮斗 追問

2019-04-13 15:13

老師,我這樣做可以呀,借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這樣可以嗎

鄒老師 解答

2019-04-13 15:18

你好,不可以,小規(guī)模不需要這樣做分錄,這個(gè)分錄是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
小規(guī)模是這樣處理的
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免

為奮斗而奮斗 追問

2019-04-13 15:19

為奮斗而奮斗 追問

2019-04-13 15:20

那我這里有3級科目我如何處理呢?

鄒老師 解答

2019-04-13 15:25

你好,你單位沒有應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這個(gè)二級科目,而是都有三級明細(xì)的?

為奮斗而奮斗 追問

2019-04-13 15:29

有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目,可以掛這個(gè)科目嗎

鄒老師 解答

2019-04-13 15:32

你好,不可以
那你可以在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅科目下面增加一個(gè)小規(guī)模應(yīng)交增值稅三級明細(xì),用這個(gè)科目來核算小規(guī)模的增值稅

為奮斗而奮斗 追問

2019-04-13 15:34

那我2018年度全部按照上面的做法,會(huì)不會(huì)影響2019年度的賬

鄒老師 解答

2019-04-13 15:40

你好,會(huì),會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)錯(cuò)誤

為奮斗而奮斗 追問

2019-04-13 15:41

如何進(jìn)行調(diào)整

鄒老師 解答

2019-04-13 15:44

你好,你可以把錯(cuò)誤的分錄沖銷,然后做一筆正確的分錄就是了

為奮斗而奮斗 追問

2019-04-13 15:44

上年度如何沖呢?

鄒老師 解答

2019-04-13 15:48

你好,把這個(gè)分錄,借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  做相反分錄沖銷掉就是 了
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅     貸;應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

為奮斗而奮斗 追問

2019-04-13 15:49

為奮斗而奮斗 追問

2019-04-13 15:49

謝謝

鄒老師 解答

2019-04-13 15:54

不客氣,祝你周末愉快! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

為奮斗而奮斗 追問

2019-04-13 15:56

為奮斗而奮斗 追問

2019-04-13 15:57

老師,我看見這3個(gè)科目有余額,我要如何對沖呢

為奮斗而奮斗 追問

2019-04-13 15:57

就是2018年我把增值稅分錄做錯(cuò)了

為奮斗而奮斗 追問

2019-04-13 15:57

導(dǎo)致目前有余額

鄒老師 解答

2019-04-13 16:03

你好,做相反 的分錄沖銷了就是了

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你好,是這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2019-04-13 14:59:31
您好 未達(dá)小規(guī)模起征點(diǎn)的增值稅,是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2020-01-12 11:56:53
對的,就是記入到這個(gè)科目的
2022-03-28 10:54:27
你好,是的,是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
2020-04-22 18:14:03
你好,記入主營業(yè)務(wù)收入
2019-04-29 17:26:16
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