就是一般納稅人購(gòu)買(mǎi)了稅盤(pán), 購(gòu)買(mǎi)時(shí) 借:管理費(fèi)用480 貸:銀行存款480 到了想抵扣的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)480貸:管理費(fèi)用480 我想問(wèn)的是在沒(méi)有其他進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候月末還要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅480 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)480。月末還需要做結(jié)轉(zhuǎn)的這條分錄嗎?
花草樹(shù)木
于2019-04-13 15:44 發(fā)布 ??896次瀏覽
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陳詩(shī)晗老師
職稱(chēng): 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
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這個(gè)是將月末應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,次月出申報(bào)增值稅的金額。下月初繳納增值稅時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。
2018-07-29 05:17:13

你好,是 需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01

學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個(gè)過(guò)度科目,不用他也可以,我平時(shí)沒(méi)用。金稅盤(pán)處理如下
購(gòu)買(mǎi)時(shí)借管理費(fèi)貸銀存
抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅
如果解答了你的疑問(wèn)請(qǐng)給老師五星好評(píng)謝謝
2018-10-12 20:24:55

這個(gè)就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進(jìn)行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
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