
老師我們小規(guī)模上個(gè)季度的增值稅報(bào)表報(bào)了 稅也代扣繳了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)審報(bào)表稅務(wù)代開票的不含稅銷售額 多了499.99 咋個(gè)辦呢?因?yàn)檫@個(gè)數(shù)額是自動(dòng)生成不能改當(dāng)時(shí)沒有注意核對(duì)。
答: 你好,如果想退回要把發(fā)票收回后半退稅
老師,我們是小規(guī)模,這個(gè)季度代開了增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)繳納了增值稅和城建稅,沒有繳納教育費(fèi)現(xiàn)在申報(bào)表自動(dòng)出來的數(shù)據(jù)是這樣,要怎么填呢?
答: 前面那個(gè)減免代碼,你需要填寫財(cái)稅2016.12
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我是小規(guī)模納稅人,我們單位這個(gè)月在稅務(wù)代開的3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,我填納稅申報(bào)表的時(shí)候稅額差一分錢怎么辦,而且這個(gè)稅額是自動(dòng)生成的改不了,銷售額是固定的也不能改,這得怎么辦啊?
答: 你帳上的調(diào)整一下就可以了,和申報(bào)表一致


潘潘 追問
2019-04-13 20:54
佟老師 解答
2019-04-13 21:01
潘潘 追問
2019-04-13 21:19
佟老師 解答
2019-04-13 21:40