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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-14 14:18

你好,既然是沖銷暫估,那就是把之前暫估入庫的分錄沖銷,庫存商品,應(yīng)付賬款——暫估都會同樣的金額沖銷
你單位是什么原因庫存商品沒有了,應(yīng)付賬款——暫估還有余額呢?

清脆的大雁 追問

2019-04-14 14:25

是這樣的,以前會計做賬的時候是來多少發(fā)票沖銷多少暫估,再重新入庫,但是成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)后庫存商品就少了,所以導致現(xiàn)在暫估款還有,我該怎么沖銷,新的購進發(fā)票如何入帳?

鄒老師 解答

2019-04-14 14:26

你好,你需要次月把之前暫估的全額沖銷,然后根據(jù)取得的發(fā)票做購進分錄

清脆的大雁 追問

2019-04-14 14:29

可是庫存商品科目的余額已經(jīng)很少了,暫估款比商品多很多,沖銷商品就成負數(shù)了

鄒老師 解答

2019-04-14 14:31

你好,是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)的成本也有錯誤?

清脆的大雁 追問

2019-04-14 14:34

成本沒有錯誤,就是暫估的金額很大,不知道該如何調(diào)整

鄒老師 解答

2019-04-14 14:36

你好,暫估都是次月初就沖銷,沖銷之后就沒有余額了啊
你是不是沒有全額沖銷,只是部分沖銷了

清脆的大雁 追問

2019-04-14 14:41

是的,沒有全部沖銷的

鄒老師 解答

2019-04-14 14:43

你好,這個就是沒有全部沖銷造成的,你需要次月初把之前暫估全部沖銷才是的,而不是部分沖銷

清脆的大雁 追問

2019-04-14 14:46

已經(jīng)跨年了,要怎么沖銷呢,而且我看了,還是2017年的時候到現(xiàn)在的

鄒老師 解答

2019-04-14 14:49

你好,把沒有沖銷 的暫估應(yīng)付賬款沖銷就是了

清脆的大雁 追問

2019-04-14 14:52

你是說直接把新購入的商品入庫,貸記暫估?

鄒老師 解答

2019-04-14 14:53

你好,不是,是把之前沒有沖銷的應(yīng)付賬款——暫估沖銷
借;應(yīng)付賬款——暫估    貸;庫存商品

清脆的大雁 追問

2019-04-14 14:55

庫存商品已經(jīng)沒貨了,暫估還很大,這樣處理不了啊

鄒老師 解答

2019-04-14 14:58

你好,那說明你之前也多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,需要把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷才是的

清脆的大雁 追問

2019-04-14 15:04

這樣的話利潤就上去了

鄒老師 解答

2019-04-14 15:06

你好,你之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,導致利潤降低,現(xiàn)在沖銷成本,利潤增加,這樣才可以把利潤調(diào)整到正確的金額的

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你好,既然是沖銷暫估,那就是把之前暫估入庫的分錄沖銷,庫存商品,應(yīng)付賬款——暫估都會同樣的金額沖銷 你單位是什么原因庫存商品沒有了,應(yīng)付賬款——暫估還有余額呢?
2019-04-14 14:18:22
月末盤點,是賬面數(shù)據(jù)多,還是賬面數(shù)據(jù)少呢? 可以將差額計入營業(yè)成本
2018-10-07 16:02:46
你好,暫估入庫分錄是 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本是到主營業(yè)務(wù)成本 如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調(diào)整,有差額就需要調(diào)整的
2019-03-08 09:53:48
您好 等到發(fā)票來了再沖銷暫估入賬
2019-08-05 10:28:47
你做紅沖的這個分錄給你開了負數(shù)發(fā)票嗎
2019-12-03 12:21:38
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