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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-04-14 15:32

你好,你可以這樣做調(diào)整分錄
借;勞務(wù)成本   貸;管理費(fèi)用
借;主營業(yè)務(wù)成本   貸;勞務(wù)成本

開心就好 追問

2019-04-14 15:38

之前會(huì)計(jì)做了一年管理費(fèi)用了,我是這個(gè)月才接手的,我現(xiàn)在直接做3月工資時(shí),借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,行嗎?之前的不管它了?行嗎?

鄒老師 解答

2019-04-14 15:48

你好,需要把之前的調(diào)整過來才是的
而且計(jì)提借方需要通過勞務(wù)成本核算,取得收入才結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,而不是直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的

開心就好 追問

2019-04-14 16:34

物業(yè)公司,3月己管理,未開票確定收入,未收到物管費(fèi),借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,預(yù)收賬款(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅),計(jì)提工資時(shí),借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬!這樣可行嗎?

鄒老師 解答

2019-04-14 16:35

你好,計(jì)提工資,借方應(yīng)當(dāng)通過勞務(wù)成本,而不是主營業(yè)務(wù)成本

開心就好 追問

2019-04-14 16:40

那應(yīng)該借勞務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬嗎?

開心就好 追問

2019-04-14 16:42

同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn),借主營業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本

開心就好 追問

2019-04-14 16:42

嗎?

鄒老師 解答

2019-04-14 16:45

你好,取得收入就從 勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,沒有取得就不需要做第二筆分錄

開心就好 追問

2019-04-14 16:48

要是沒有收到款,但簽訂一年合同,其中包含3月!是否要確定收入?

鄒老師 解答

2019-04-14 16:50

你好,提供了物業(yè)服務(wù),就可以確定收入的

開心就好 追問

2019-04-14 16:58

確定收入,月底計(jì)提工資時(shí),借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn),借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本,對嗎?

鄒老師 解答

2019-04-14 16:59

你好,是的,是這樣處理的

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你好,你可以這樣做調(diào)整分錄 借;勞務(wù)成本 貸;管理費(fèi)用 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;勞務(wù)成本
2019-04-14 15:32:45
你好 是的 這些人工費(fèi)用就是你們的成本的 計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本 你調(diào)整下分錄
2020-07-06 12:26:40
借,主營業(yè)務(wù)成本,借,管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2019-06-12 16:02:24
如果您公司核實(shí)期間費(fèi)用的話,就計(jì)入管理費(fèi)用科目,如果不核算期間費(fèi)用的話,就直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本科目。
2019-03-27 15:52:59
你好 為什么要調(diào)整。 你實(shí)際公司類型是什么 員工工資 是你們的收入直接相關(guān)的支出嗎
2020-04-13 13:38:41
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