
報(bào)銷(xiāo)醫(yī)藥費(fèi),先計(jì)入應(yīng)付職工薪酬—員工福利費(fèi)科目,再結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi)科目,如何做會(huì)計(jì)分錄?
答: 您好 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金等
上個(gè)月,職工福利費(fèi)沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)科目走,我直接做的科目是:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款 并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,那我要如何將應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)這個(gè)會(huì)計(jì)科目入賬呢?
答: 您好!你先做紅字沖減之前的,然后做正確的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司有醫(yī)務(wù)室,關(guān)于醫(yī)務(wù)室進(jìn)藥款如何做賬,借應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)-藥費(fèi),貸其他應(yīng)付款-往來(lái)單位,然后期末結(jié)轉(zhuǎn)借管理費(fèi)用-職工薪酬-福利費(fèi)-藥費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)-藥費(fèi)?還是直接借管理費(fèi)用-職工薪酬-福利費(fèi)-藥費(fèi),貸其他應(yīng)付款-往來(lái)單位?
答: 您好,借,應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)-藥費(fèi),貸,其他應(yīng)付款-往來(lái)單位,然后期末結(jié)轉(zhuǎn),借,管理費(fèi)用-職工薪酬-福利費(fèi)-藥費(fèi),貸,應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)-藥費(fèi)

