
附加稅申報(bào),因?yàn)椴灰辉鲋刀悾郊佣际橇闵陥?bào),印花稅呢?
答: 不交增值稅,附加稅是零申報(bào)。印花稅按合同金額的萬(wàn)分之三計(jì)算繳納,不存在免交
老師空白的財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅申報(bào)表,附加稅申報(bào)表,印花稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅申報(bào)表 這些表一般哪里有
答: 各類財(cái)務(wù)管理篇文檔報(bào)表下載-會(huì)計(jì)學(xué)堂 http://nz1l.cn/download/cat_68/t1/
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
異地預(yù)繳增值稅,附加稅,印花稅,水利稅,企業(yè)所得稅。分錄怎么寫?申報(bào)當(dāng)月未交增值稅,附加稅申報(bào)表怎么填?
答: 借,應(yīng)交稅費(fèi)~預(yù)繳納各明細(xì) 貸,銀行存款 正常申報(bào)填寫,預(yù)繳納在預(yù)繳納體現(xiàn)抵扣當(dāng)期繳納的
外賬移交 以前的會(huì)計(jì)需要把 以往增值稅納稅申報(bào)表 企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表 印花稅申報(bào)表 附加稅申報(bào)表移交給我嗎?
老師我7月份異地預(yù)交了增值稅及附加稅,印花稅等,8月申報(bào)時(shí)增值為0,還要申報(bào)7月預(yù)交的附加費(fèi)及印花稅嗎

