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送心意

答疑陳園老師

職稱,中級會計師

2019-04-15 09:58

分錄這樣做對嗎?老師?
材料暫估入賬

借:原材料

貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款

結(jié)賬成本

借:其他業(yè)務(wù)成本

貸:原材料

下月初

借:原材料 紅字

貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 紅字

收到發(fā)票

借:原材料

應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)

貸:應(yīng)付賬款

晴菜 追問

2019-04-15 10:02

應(yīng)付賬款-暫估,余額表是平的,但是原材料-暫估材料的那里是在貸方的?

晴菜 追問

2019-04-15 10:06

這個分錄是怎么做呢?會影響到應(yīng)付賬款-暫估嗎?

晴菜 追問

2019-04-15 10:21

也就是在下月再做個借:其他業(yè)務(wù)成本  的紅沖?

                                貸:原材料

晴菜 追問

2019-04-15 10:33

好的 謝謝老師

答疑陳園老師 解答

2019-04-15 09:52

收票之后,要先把之前暫估的成本紅沖了,然后重新入庫。余額表應(yīng)該是平的。

答疑陳園老師 解答

2019-04-15 10:00

對的,就是這樣。這樣的話,應(yīng)付賬款-暫估,余額表應(yīng)該是平的。

答疑陳園老師 解答

2019-04-15 10:05

也紅沖啊,可以把當(dāng)時的成本結(jié)轉(zhuǎn)也紅沖,在重做一樣的。

答疑陳園老師 解答

2019-04-15 10:08

你在原材料科目里加2級科目(暫估),那就也需要把當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄也紅沖,重新做分錄。這個不影響應(yīng)付賬款-暫估的。

答疑陳園老師 解答

2019-04-15 10:24

嗯哼,因為你設(shè)置了2級科目了,所以最好紅沖一下。

答疑陳園老師 解答

2019-04-15 10:43

不客氣,希望對你有幫助。

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2019-04-15 09:58:02
那就奇怪了。之前會計給的科目余額表12月底的。暫估的原材料的合計和暫估應(yīng)付款對不上啊
2019-04-03 15:00:49
同學(xué)你好 存貨核算與總帳間對帳不平?各個模塊與總賬間的對賬不平的處理,在軟件中其他模塊和總賬共同啟用,并且生成憑證傳遞 給總賬,而在查詢時經(jīng)常出現(xiàn)和總賬對賬不平的情況,
2022-04-15 15:00:07
你好,在期初余額里錄入相關(guān)數(shù)據(jù)就可以了
2018-07-10 17:06:31
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2019-12-27 09:14:40
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