老師你好!問一個關(guān)于政府會計的內(nèi)容。比如:購買商品:財務(wù):借:庫存商品貸銀行存款;預(yù)算:行政支出貸資金結(jié)存-貨幣資金,當我點保存的時候,它顯示費用與支出不對等,講憑證是錯誤的,所以無法修改也無法保存。(我也點了結(jié)余與盈余差異的事項)
小笨貓
于2019-04-15 10:41 發(fā)布 ??874次瀏覽
- 送心意
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
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你好,是借庫存物品吧?是的話分錄是正確的
2019-04-15 13:44:03

一、紅字沖銷錯誤憑證
財務(wù)會計:
借:業(yè)務(wù)活動費 -160.43(紅字)
貸:銀行存款 -160.43(紅字)
借:業(yè)務(wù)活動費 -840(紅字)
貸:銀行存款 -840(紅字)
預(yù)算會計:
借:行政支出 -160.4(紅字)
貸:資金結(jié)存 -160.4(紅字)
借:行政支出 -843(紅字)
貸:資金結(jié)存 -843(紅字)
二、編制正確憑證
財務(wù)會計:
假設(shè)正確的業(yè)務(wù)活動費金額分別為元和元,正確的銀行存款支付金額也分別為元和元(根據(jù)實際正確數(shù)據(jù)填寫)
借:業(yè)務(wù)活動費
貸:銀行存款
借:業(yè)務(wù)活動費
貸:銀行存款
預(yù)算會計:
假設(shè)正確的行政支出金額分別為元和元,正確的資金結(jié)存金額也分別為元和元(根據(jù)實際正確數(shù)據(jù)填寫)
借:行政支出
貸:資金結(jié)存
借:行政支出
貸:資金結(jié)存
三、盈余與結(jié)余差異分析出現(xiàn)差異的原因及處理
原因分析:
之前錯誤憑證中財務(wù)會計和預(yù)算會計的金額不一致,導致在沖銷和重新記賬后,財務(wù)會計的業(yè)務(wù)活動費累計數(shù)與預(yù)算會計的行政支出累計數(shù)之間的差異發(fā)生了變化,從而在盈余與結(jié)余差異分析中體現(xiàn)出差異。
處理方法:
檢查差異分析的具體項目和金額,確定是由于這兩張憑證更正導致的哪方面差異(如收入與預(yù)算收入差異、費用與預(yù)算支出差異等)。
如果是費用與預(yù)算支出的差異,需要核對更正后的財務(wù)會計業(yè)務(wù)活動費和預(yù)算會計行政支出的明細,確保每一筆業(yè)務(wù)的財務(wù)會計和預(yù)算會計處理都準確無誤。
根據(jù)差異的具體情況,在差異分析表中詳細記錄差異的原因、涉及的憑證號以及調(diào)整的金額等信息,以便清晰地反映差異的來龍去脈和處理過程。
2025-01-07 09:46:12

你好,這樣不對的哦
2019-05-21 15:17:51

你好,這樣不對的哦
2019-05-21 15:18:00

是的,就是這樣處理的
2022-05-24 15:22:17
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