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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-15 16:18

你好
收款, 借;銀行存款   貸;其他應(yīng)付款
代為繳納,借;其他應(yīng)付款   貸銀行存款

君* 追問

2019-04-15 16:23

手工賬怎么做?填費(fèi)用報(bào)銷單還是支付證明單?

鄒老師 解答

2019-04-15 16:29

你好,這個(gè)就是手工帳的分錄
填寫收款單,支出證明單

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相關(guān)問題討論
你好 收款, 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 代為繳納,借;其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2019-04-15 16:18:29
您好 繳納時(shí)候 借:其他應(yīng)收款——代墊社保款 貸:銀行存款 別人繳款 借:銀行存款等 貸:其他應(yīng)收款——代墊社???/div>
2019-04-15 16:12:54
對(duì)于不發(fā)工資只交社保的情形,能按月為職工繳納社保,就不需要計(jì)提,如資金周轉(zhuǎn)緊缺,不能按時(shí)為職工繳納社保,又為了能使企業(yè)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中正確反映當(dāng)期的損益,那你就需要計(jì)提。 單位部分計(jì)入“管理費(fèi)用--社會(huì)保險(xiǎn)”,個(gè)人部分計(jì)入“管理費(fèi)用--福利費(fèi)”。 正常繳納工資的賬務(wù)處理是這樣的: 1、計(jì)提工資、社保費(fèi)用: 借:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付工薪酬 不發(fā)工資只交社保該如何做會(huì)計(jì)處理? 2、支付社保: 借:應(yīng)付工薪酬/其他應(yīng)收款 貸:銀行存款/其他應(yīng)收款 3、支付工資: 借:應(yīng)付工薪酬 貸:銀行存款/其他應(yīng)收款
2018-09-17 09:24:13
請(qǐng)問一下:我公司幫一個(gè)不是我們公司員工的人交社保,費(fèi)用全部由他個(gè)人來出。我要如何做賬呢。
2018-08-29 09:20:39
公司承擔(dān)的部分 和在職正式員工一樣 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 個(gè)人匯款部分 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 這樣 兩筆合計(jì) 交給社保局 借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2020-01-12 15:15:26
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