
老師這兩筆科目調(diào)整的是12月的,不應(yīng)該進(jìn)銷售費(fèi)用,欠我們同泉公司的,給他調(diào)整了,麻煩看下對(duì)嗎?未分配利潤期末余額和利潤表幾個(gè)月的合計(jì)正好差這個(gè)數(shù),怎么弄呢
答: 是這樣的!不用弄.......
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師問一下本月調(diào)正以前年度損益調(diào)整科目 ,月末有余額需要當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤中嗎?調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系還會(huì)差這個(gè)數(shù)嗎?
答: 對(duì)。轉(zhuǎn)到未分配利潤中去。勾稽關(guān)系還差這個(gè)數(shù)


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2019-04-15 19:42
芳芳老師 解答
2019-04-15 20:42
芳芳老師 解答
2019-04-15 20:43