
附加稅申報(bào)不了呢,老師幫忙解答一下
答: 你好,是哪里申報(bào)不了
19年11月份的附加稅申報(bào)成零了,今天才發(fā)現(xiàn),更正申報(bào)11月份附加稅后的分錄該怎么做,謝謝老師幫我解答一
答: 你好 之前沒(méi)有計(jì)提是嗎 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi),營(yíng)業(yè)外支出-滯納金貸銀存 借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整 19年,附加稅可以抵扣所得稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
新公司,第一次季報(bào)申報(bào),報(bào)表和增值稅已申報(bào)成功,申報(bào)附加稅的時(shí)候出來(lái)的提示,結(jié)果附加稅的增加項(xiàng)增加不了!哪位老師來(lái)解答一下啊,謝謝先!
答: 你的增值稅不交,附加稅自動(dòng)申報(bào)的 過(guò)幾天可以確認(rèn)下是不是已經(jīng)申報(bào)成功了

