
老師,小微企業(yè)未達(dá)季度30萬(wàn)免增值稅。那稅控服務(wù)費(fèi)可以留著以后期間有稅時(shí)再抵嗎?
答: 你好,可以的,納稅申報(bào)時(shí),先填寫本期發(fā)生額,暫不填寫本期實(shí)際抵減稅額,等繳納增值稅的月份再填寫本期實(shí)際抵減稅額。
小微企業(yè)季度銷售未達(dá)30萬(wàn)增值稅申報(bào)表中要填寫本期免稅額對(duì)嗎?
答: 你好 是的 填寫10欄免稅銷售額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司是小規(guī)模納稅人 季度未超30萬(wàn)不交增值稅 請(qǐng)問(wèn)稅控盤那塊的減免稅可以跨年度抵嗎 等到明年要交增值稅的時(shí)候再抵?
答: 是說(shuō)購(gòu)買稅控盤,從而減免增值稅嗎? 這個(gè)的話 先 借:應(yīng)交稅費(fèi)-可抵扣稅額 貸:其他收益 這個(gè)直接留抵的,留抵時(shí)間無(wú)所謂的,什么時(shí)候季度收入超過(guò)30萬(wàn)元,需要交稅了,什么時(shí)候當(dāng)期少交的哦
老師你好,是不是2019開始季度銷售額未達(dá)到30萬(wàn)申報(bào)增值稅時(shí)營(yíng)業(yè)收入都可以填入小微企業(yè)免稅銷售額
老師好,小規(guī)模納稅人季度未超30萬(wàn)。那增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表就可以零申報(bào)吧只填增值稅納稅申報(bào)表里面的小微企業(yè)免稅那欄就可以吧
算小微利企業(yè),又是小規(guī)模,季度銷售未達(dá)30萬(wàn),增值稅免了,現(xiàn)在新政策是還可以減免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加嗎

