
開出去100萬增值稅發(fā)票,進項只有80萬增值稅,怎么交稅
答: 你好,繳納的增值稅=100萬發(fā)票中的稅金合計-80萬進項發(fā)票中的稅金合計。
老師請問下, 我們22年增值稅進項稅100萬 銷項稅共計發(fā)生80萬那么我年底的時候能不能 借 應交稅金-未交增值稅100萬 貸 應交稅金-增值稅-進項稅100萬 借 應交稅金-增值稅-銷項稅80萬 貸 應交稅金-未交增值稅80萬 年底的時候應交稅金-增值稅 余額為0 應交稅金未交增值稅借方余額20萬
答: 可以的,可以這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應交增值稅月末出現(xiàn)解放余額需要結(jié)轉(zhuǎn)么?比如進項100萬,銷項80萬。是否需要做如下分錄:借:應交稅金_應交增值稅(銷項稅額) 80應交稅金_應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)20 貸:應交稅金_應交增值稅(進項稅額) 100
答: 您好,只需要,借應交稅費未交增值稅20貸應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)20

