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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-16 09:51

你好,代開需要申報(bào)的,但是已經(jīng)繳納。差額征收部分是不含稅未達(dá)起征點(diǎn),免稅。

小可麻麻 追問(wèn)

2019-04-16 09:54

第10欄填9909.52嗎?

月月老師 解答

2019-04-16 09:59

你好,是這樣填的。

小可麻麻 追問(wèn)

2019-04-16 09:59

好的,謝謝老師

月月老師 解答

2019-04-16 10:04

不客氣,麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝了。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,代開需要申報(bào)的,但是已經(jīng)繳納。差額征收部分是不含稅未達(dá)起征點(diǎn),免稅。
2019-04-16 09:51:05
代開的專票在主表1-3里面的稅務(wù)機(jī)關(guān)開具發(fā)票填寫 另外 的自開的在第10行填寫
2019-07-15 21:48:14
你好,是的,差額季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅。
2019-10-14 09:42:27
你好 增值稅是價(jià)外稅,所以銷售額不含 稅
2019-04-09 21:46:01
你好同學(xué),你們是差額的單位 是的,如果這樣的情況你們本月就不要納稅的,但是要申報(bào)同學(xué)。你沒超過(guò)三十萬(wàn)是免稅的同學(xué)
2019-10-12 19:37:33
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