
你好,老師。請(qǐng)問(wèn)一下,比如2018年12月買(mǎi)了設(shè)備10萬(wàn),當(dāng)時(shí)銷(xiāo)售方就開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)了10萬(wàn),但我公司還壓有部分質(zhì)保金沒(méi)付0.5萬(wàn),當(dāng)時(shí)入賬時(shí)固定資產(chǎn)只是錄了這部分已付的金額9.5萬(wàn),那今年2019.4月付質(zhì)保金0.5萬(wàn)元給對(duì)方,這部分怎么錄固定資產(chǎn)呢。
答: 你好,錄入10萬(wàn)元。質(zhì)保金計(jì)入其他應(yīng)收款。
如果長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的質(zhì)保金我收到發(fā)票作為費(fèi)用入賬,固定資產(chǎn)的收到質(zhì)保金發(fā)票再入固定資產(chǎn)這樣可以嗎?就是時(shí)間上有差距了
答: 可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
是付款方,如果質(zhì)保金到期開(kāi)發(fā)票是一年后,前面開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票已經(jīng)做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和固定資產(chǎn),質(zhì)保金這塊怎么入賬
答: 您好!這樣的建議單獨(dú)做費(fèi)用。不過(guò)嚴(yán)格來(lái)說(shuō),是應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值


同舟之情 追問(wèn)
2019-04-16 11:15
月月老師 解答
2019-04-16 11:15
同舟之情 追問(wèn)
2019-04-16 11:18
月月老師 解答
2019-04-16 11:38