企業(yè)的母公司與企業(yè)的聯(lián)營方之間,通常不構(gòu)成關(guān)聯(lián) 問
母公司(A) | | 控制(如持股>50%) | 企業(yè)(B)——— 聯(lián)營方(C) (重大影響,如持股20%-50%) 不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方原因:關(guān)聯(lián)方需直接控制 / 重大影響 ,母公司(A)與聯(lián)營方(C)僅通過本企業(yè)(B)間接關(guān)聯(lián),A 對(duì) C 無直接控制、共同控制或重大影響,故不構(gòu)成 。 答
老師,那個(gè)租房交稅的政策您知道嗎 問
您好,這個(gè)是開發(fā)票的稅率表 答
老師,我想了解下資產(chǎn)轉(zhuǎn)移和折價(jià)賣以及固定資產(chǎn)處 問
可以的,可以用固定資產(chǎn)還錢,但是以處置的價(jià)格太低的話,有補(bǔ)稅的風(fēng)險(xiǎn),得按照公允價(jià)值來,可以稍微低一點(diǎn),但是不能低太多。 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借其他應(yīng)付款, 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支或者資產(chǎn)處置損益。 報(bào)廢的,你得有報(bào)廢的證明。 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸,固定資產(chǎn)。 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理。 答
老師您好,發(fā)票未開但是原料已入庫,款已打,如何寫分 問
借:原材料 貸:銀行存款 若是專票, 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 答
一般貿(mào)易出口,客戶代付一部分材料貨款,代付部分貨 問
你好,代付這部分除非供應(yīng)商開給你客戶。否則你正常做,只是不是自己付而已 答

購買的金稅盤是可以全額抵扣的,但是還沒有抵扣的銷項(xiàng),以后去抵扣,是記的管理費(fèi)用,那么這個(gè)管理費(fèi)用本月月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)期損益嗎
答: 是的,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益,后續(xù)抵減的時(shí)候沖掉管理費(fèi)用就可以,
老師,我公司19年9月份購買金稅盤600元,開的專票,稅額被我抵扣了,其他的被我入在管理費(fèi)用沒有全額抵扣?,F(xiàn)在可以補(bǔ)抵扣嗎?
答: 你好 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后全額抵扣
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好!請(qǐng)問一下我買金稅盤,借管理費(fèi)用-雜項(xiàng)購置490貸應(yīng)付帳款490.但是全額抵扣時(shí),專管員叫認(rèn)證后才能 做,認(rèn)證稅額71.2怎么做帳
答: 還有就是全額抵扣的金稅盤490及年服務(wù)費(fèi)330,12月有銷項(xiàng)稅,在1月申報(bào)時(shí)抵扣820元做憑證是12月做還是1月做,怎么做
老師,請(qǐng)教您一些問題。金稅盤每年的年費(fèi)280元算到管理費(fèi)用的那個(gè)明細(xì)中???可以全額抵扣嗎?不確定分錄怎么寫
金稅盤全額抵扣的分錄怎么做我們?cè)瓉淼臅?huì)計(jì)在5月份已經(jīng)入賬,做的是借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金我要在本月抵扣,要怎么做會(huì)計(jì)憑證
金稅盤年服務(wù)費(fèi)1500元。做管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)是嗎?這個(gè)可以全額抵扣嗎?
老師,那個(gè)金稅盤全額抵扣時(shí),貸方下管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)到減免稅款-政府補(bǔ)助里面
購買820金稅盤,是不是借 管理費(fèi)用,貸銀行存款,哪個(gè)月全額抵扣時(shí)再做分錄,借應(yīng)交稅費(fèi),貸管理費(fèi)用


鄭舒玲 追問
2016-01-03 10:17
鄒老師 解答
2016-01-03 10:05
鄒老師 解答
2016-01-03 11:40